紀檢動(dòng)態(tài)
紀檢審計部組織學(xué)習交投集團內部審計管理典型經(jīng)驗
作者:賈運濤
來(lái)源:紀檢審計部
發(fā)布時(shí)間:2024-12-12
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">12月12日,紀檢審計部組織人員專(zhuān)題學(xué)習交投集團內部審計管理典型經(jīng)驗,認真落實(shí)交投集團審計工作交流會(huì )會(huì )議精神,提升公司重大風(fēng)險防范化解能力和審計監督水平。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">參會(huì )人員表示,通過(guò)學(xué)習河北航投集團、高開(kāi)集團、省交規院、省祿發(fā)集團、空天信息公司等5家單位和投資公司、集團公司財務(wù)融資部、省交規院、中電建冀交高投公司、河北航投集團的6名參與“以干代訓”人員內部審計工作經(jīng)驗,深受啟發(fā),對今后的審計工作有重要指導意義。紀檢審計部對公司內部審計機制體制建設、審計質(zhì)量控制、審計項目開(kāi)展、工作流程優(yōu)化、審計問(wèn)題整改、審計結果運用等方面進(jìn)行了深入探討,為下一步工作打開(kāi)了思路。</span>
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